Consultazione gare anno 2019

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo Statale Campomarino
Aggiornato al 28.01.2021
URL originale: https://iccampomarino.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATTURA N. 424/A NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ULTIMO TRIMESTRE ANNO 2019 951,47 951,47 11/12/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
FATT. N. 65/PA DEL 29/10/2019 ACQUISTO DEFIBRILLATORI 1.280,00 1.280,00 10/12/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO EUFEMIA (00130070774)
Aggiudicatari:
MONACO EUFEMIA (00130070774)
fatt. n. 2019 fpa 0000011 del 30/11/2019 scarpe antinfortunistiche. S. P 195,00 195,00 10/12/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRAMAR SAS (00798280707)
Aggiudicatari:
FRAMAR SAS (00798280707)
Fattura n. 16_19 del 15/11/2019 carta e cancelleria 140,00 140,00 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Aggiudicatari:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
FAT. N.17547/S DEL 11/10/2019 57,50 57,50 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE E GASPARI SRL (00089070403)
Aggiudicatari:
GRAFICHE E GASPARI SRL (00089070403)
FATT. N. 349 DEL 13/11/2019 CANCELLERIA 74,30 74,30 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
spese postali ottobre 2019 14,49 14,49 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
spese postali mese di settembre 2019 19,96 19,96 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
FATT. N. 4/19 DEL 12/11/2019 PRODOTTI DI PULIZIA 656,68 656,68 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAMASRL (01734010703)
Aggiudicatari:
MAMASRL (01734010703)
Imponibile fattura elettronica ESENTE n. FATTPA 3_19 . DURC SA online del 404,70 404,70 07/10/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Aggiudicatari:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Imponibile fattura elettronica S n. 20194E23971. IVA 66,14. DURC Sa online del 10/06/2019 335,00 335,00 07/10/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S N. 362/A. IVA 61,03. DURC SA ONLINE DEL 13/06/2019. 277,41 277,41 07/10/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Fattura Elettronica Esente n.8719274571 . DURC SA online del 27/06/2019 20,07 20,07 05/10/2019
05/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Fattura Elettronica Esente n.8719293882 . DURC SA online del 27/06/2019 4,95 4,95 05/10/2019
05/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S N. 327E. IVA €6,60 DURC SA ONLINE DEL 14/06/2019. 30,00 30,00 05/10/2019
05/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERGONET SRL (01871500565)
Aggiudicatari:
ERGONET SRL (01871500565)
Rimborso spese per utilizzo scuolabus Progetto PON Orientamento e ri-orientamento Modulo Explorando 3 codice 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-8 200,00 200,00 30/09/2019
30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI CAMPOMARINO (00225150705)
Aggiudicatari:
COMUNE DI CAMPOMARINO (00225150705)
Rimborso spese per utilizzo scuolabus Progetto PON Orientamento e ri-orientamento Modulo Explorando 1 codice 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-8 160,00 160,00 30/09/2019
30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI CAMPOMARINO (00225150705)
Aggiudicatari:
COMUNE DI CAMPOMARINO (00225150705)
Rimborso spese per utilizzo scuolabus Progetto PON Orientamento e ri-orientamento Modulo Impara l’Arte e mettile da parte codice 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-8 200,00 200,00 30/09/2019
30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI CAMPOMARINO (00225150705)
Aggiudicatari:
COMUNE DI CAMPOMARINO (00225150705)
Rimborso spese per utilizzo scuolabus Progetto PON Orientamento e ri-orientamento Modulo Explorando 2 codice 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-8 200,00 200,00 30/09/2019
30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI CAMPOMARINO (00225150705)
Aggiudicatari:
COMUNE DI CAMPOMARINO (00225150705)
IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S N. 4/PA IVA €38,42 . DURC SA ONLINE DEL 30/09/2019. Progetto PON Educazione al Patrimonio codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 174,62 174,62 30/09/2019
30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CMT SRL (00948690706)
Aggiudicatari:
CMT SRL (00948690706)
IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S N. 29/001 IVA €14,61 DURC SA ONLINE DEL 11/06/2019. Progetto PON Educazione al Patrimonio codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 66,40 66,40 30/09/2019
30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
Aggiudicatari:
CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
Imponibile Fattura Elettronica S n. 143 IVA €23,44 DURC SA online del 19/06/2019. PON Competenze di Base “DATEMI UNA LEVA” Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-8 106,55 106,55 23/08/2019
23/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Imponibile fattura elettronica SP n. 126 .IVA €8,29 . DURC SA online del 19-06-2019. 37,70 37,70 23/08/2019
23/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Imponibile fattura elettronica SP n. 145 IVA €18,03 DURC SA online del 19-06-2019. PON Cittadinanza Globale codice 10.2.6A-FSEPON-MO-2018-25 81,96 81,96 23/08/2019
23/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Imponibile Fattura Elettronica S n. 146 IVA €6,31 DURC SA online del 19/06/2019. PON Competenze di Base “Siamo piccoli ma cresceremo” Progetto 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-5 28,68 28,68 23/08/2019
23/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Imponibile Fattura Elettronica S n. 142 IVA €18,18 DURC SA online del 19/06/2019. PON Competenze di Base “DATEMI UNA LEVA” Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-8 82,62 82,62 23/08/2019
23/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Imponibile fattura elettronica SP n. 147 .IVA €17,96 . DURC SA online del 19-06-2019. PON Cittadinanza Globale codice 10.2.6A-FSEPON-MO-2018-25 81,64 81,64 23/08/2019
23/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Imponibile Fattura Elettronica S n. 144 IVA €18,39 DURC SA online del 19/06/2019. PON Competenze di Base “DATEMI UNA LEVA” Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-8 83,60 83,60 23/08/2019
23/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Imponibile Fattura Elettronica S n. 164. IVA €127,27. DURC SA online del 25/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 1.272,73 1.272,73 22/08/2019
22/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE DELIZIE DEL GRANO DI SAPPRA SNC (01734170705)
Aggiudicatari:
LE DELIZIE DEL GRANO DI SAPPRA SNC (01734170705)
Imponibile Fattura Elettronica S n. 162. IVA €127,27. DURC SA online del 25/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 1.272,73 1.272,73 22/08/2019
22/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE DELIZIE DEL GRANO DI SAPPRA SNC (01734170705)
Aggiudicatari:
LE DELIZIE DEL GRANO DI SAPPRA SNC (01734170705)
Imponibile Fattura Elettronica S n. 163. IVA €127,27. DURC SA online del 25/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 1.272,73 1.272,73 22/08/2019
22/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE DELIZIE DEL GRANO DI SAPPRA SNC (01734170705)
Aggiudicatari:
LE DELIZIE DEL GRANO DI SAPPRA SNC (01734170705)
Imponibile Fattura Elettronica S n. 138. IVA €2,13 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 9,67 9,67 22/08/2019
22/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Imponibile Fattura Elettronica S n. 139. IVA €8,38 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 38,11 38,11 22/08/2019
22/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Imponibile Fattura Elettronica S n. 131. IVA €4,60 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2132 20,90 20,90 22/08/2019
22/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Imponibile Fattura Elettronica S n. 137. IVA €9,30 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 42,25 42,25 22/08/2019
22/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Imponibile Fattura Elettronica S n. 135. IVA €2,60 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 11,80 11,80 22/08/2019
22/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Imponibile Fattura Elettronica S n. 127. IVA €4,40 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 20,00 20,00 22/08/2019
22/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Imponibile Fattura Elettronica S n. 133. IVA €8,56 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 38,93 38,93 22/08/2019
22/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Imponibile Fattura Elettronica S n. 131. IVA €4,60 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 20,90 20,90 22/08/2019
22/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Imponibile Fattura Elettronica S n. 136. IVA €4,60 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 36,80 36,80 22/08/2019
22/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Imponibile Fattura Elettronica S n. 140. IVA €8,93 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 40,57 40,57 22/08/2019
22/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Imponibile Fattura Elettronica S n. 129. IVA €9,02 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 40,98 40,98 22/08/2019
22/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Imponibile Fattura Elettronica S n. 128. IVA €5,45 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 24,75 24,75 22/08/2019
22/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Imponibile Fattura Elettronica S n. 134. IVA €6,35 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 28,85 28,85 22/08/2019
22/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Imponibile Fattura Elettronica S n. 130. IVA €18,03 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 81,96 81,96 22/08/2019
22/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Imponibile Fattura Elettronica S n. 141. IVA €6,31 DURC SA online del 19/06/2019. PON Educazione al Patrimonio codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 28,68 28,68 22/08/2019
22/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Fattura Elettronica Esente n.8719248188 . DURC SA online del 11,15 11,15 22/08/2019
22/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Fattura Elettronica Esente n.8719216151 . DURC SA online del 7,82 7,82 22/08/2019
22/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Imponibile Fattura elettronica SP n. 470 .IVA €12,74 . PON Educazione al Patrimonio Culturale codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2. DURC Online del 30/07/2019 57,91 57,91 20/08/2019
20/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFA 1 SRL (01470020700)
Aggiudicatari:
SAFA 1 SRL (01470020700)
Imponibile fattura elettronica SP n.31/11. IVA €3,14. DURC online del 23/05/2019.PON Cittadinanza Europea “Cittadini d’Europa” codice 10.2.3B-FSEPON-MO-2018-1 31,36 31,36 20/08/2019
20/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA DI TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Aggiudicatari:
AZIENDA DI TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Imponibile fattura elettronica SP n.32/11. IVA €8,47. DURC online del 23/05/2019.PON Cittadinanza Europea “Cittadini d’Europa” codice 10.2.3B-FSEPON-MO-2018-1 84,68 84,68 20/08/2019
20/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA DI TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Aggiudicatari:
AZIENDA DI TRASPORTI MOLISANA SPA (01664080700)
Imponibile fattura elettronica SP n.1841/00. IVA €1267,20. DURC online del 13.06-2019 .PON Ambienti Digitali “PER UNA DIDATTICA LABORATORIALE” codice 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-3 5.760,00 5.760,00 20/08/2019
20/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOTEAM SRL (01538680685)
Aggiudicatari:
INFOTEAM SRL (01538680685)
Imponibile fattura elettronica SP n.1815/00. IVA €1042,80. DURC online del 13.06-2019 .PON Ambienti Digitali “PER UNA DIDATTICA LABORATORIALE” codice 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-3 4.740,00 4.740,00 20/08/2019
20/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOTEAM SRL (01538680685)
Aggiudicatari:
INFOTEAM SRL (01538680685)
Imponibile fattura elettronica SP n.1855/00. IVA €57,20. DURC online del 13.06-2019 .PON Ambienti Digitali “PER UNA DIDATTICA LABORATORIALE” codice 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-3 260,00 260,00 20/08/2019
20/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOTEAM SRL (01538680685)
Aggiudicatari:
INFOTEAM SRL (01538680685)
Imponibile fattura elettronica SP n.1856/00. IVA €316,80. DURC online del 13.06-2019 .PON Ambienti Digitali “PER UNA DIDATTICA LABORATORIALE” codice 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-3 1.440,00 1.440,00 20/08/2019
20/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOTEAM SRL (01538680685)
Aggiudicatari:
INFOTEAM SRL (01538680685)
Imponibile fattura elettronica SP n. 266/A . IVA 9,02. DURC SA online del 13/06/2019. PON Educazione al Patrimoni Culturale codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 40,98 40,98 20/08/2019
20/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Imponibile fattura elettronica SP n. 274/A . IVA 9,02. DURC SA online del 13/06/2019. PON Copetenze di Base “Siamo piccoli ma cresceremo” codice 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-5 40,98 40,98 20/08/2019
20/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Imponibile fattura elettronica SP n. 267/A . IVA 9,02. DURC SA online del 13/06/2019. PON Educazione al Patrimoni Culturale codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 40,98 40,98 20/08/2019
20/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
IMPORTO TOTALE fattura elettronica ESENTE n. FATTPA 6_2019 DURC SA online del 13/05/2019.Progetto PON Cittadinanza Globale codice 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-25 54,00 54,00 19/08/2019
19/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Aggiudicatari:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
IMPORTO TOTALE fattura elettronica ESENTE n. FATTPA 4_2019 DURC SA online del 13/05/2019.Progetto PON Cittadinanza Europea Cittadini d’Europa codice 10.2.3B–FSEPON-MO-2018-1 67,50 67,50 19/08/2019
19/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Aggiudicatari:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
IMPORTO TOTALE fattura elettronica ESENTE n. FATTPA _2019 DURC SA online del 13/05/2019.Progetto AMBIENTI DIGITALI 2 codice 10.8.1.A6-FSCPON-MO-2018.3 78,50 78,50 19/08/2019
19/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Aggiudicatari:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
IMPORTO TOTALE fattura elettronica ESENTE n. FATTPA 11_2019 DURC SA online del 13/05/2019. Progetto PON Educazione al patrimonio codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 105,00 105,00 19/08/2019
19/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Aggiudicatari:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
IMPORTO TOTALE fattura elettronica ESENTE n. FATTPA 7_2019 DURC SA online del 13/05/2019.Progetto PON COMPETENZE di Base Datemi una Leva codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-8 114,00 114,00 19/08/2019
19/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Aggiudicatari:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
IMPORTO TOTALE fattura elettronica ESENTE n. FATTPA 10_2019 DURC SA online del 13/05/2019.Progetto PON Sport di classe cpdice 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-26 36,00 36,00 19/08/2019
19/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Aggiudicatari:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
IMPORTO TOTALE fattura elettronica ESENTE n. FATTPA 9_2019 DURC SA online del 13/05/2019.Progetto PON Orientamento e ri-orientamento cpdice 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-8 27,00 27,00 19/08/2019
19/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Aggiudicatari:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
IMPORTO TOTALE fattura elettronica ESENTE n. FATTPA 8_2019 DURC SA online del 13/05/2019.Progetto PON Educazione al Patrimonio cpdice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 63,00 63,00 19/08/2019
19/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Aggiudicatari:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Imponibile fattura elettronica SP n. 275/A. IVA 18,03 DURC SA online del 13/06/2019 81,97 81,97 19/08/2019
19/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Imponibile fattura elettronica SP n. P0003560 .IVA €11,84. DURC SA online del 11/06/2019 53,80 53,80 19/08/2019
19/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Fattura elettronica ESENTE n. 98000776. DURC SA online del 26/04/2019 Progetto Regionale Competenze di Base 5.558,11 5.558,11 13/08/2019
13/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
Aggiudicatari:
PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
Imponibile fattura elettronica SP n. 268/A .IVA 152,07. DURC SA online del 13/06/2019 691,21 691,21 13/08/2019
13/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Imponibile fattura elettronica SP n. FATTPA 42-19FP .IVA €56,36. DURC SA online del 123/04/2019 563,64 563,64 13/08/2019
13/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Aggiudicatari:
CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Imponibile fattura elettronica SP n. 15/2019 IVA €9,90 DURC SA online del 21-05-2019 45,00 45,00 08/08/2019
08/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE ARCOBALENO DIGITAL CENTER SRLS (01817540709)
Aggiudicatari:
GRAFICHE ARCOBALENO DIGITAL CENTER SRLS (01817540709)
Imponibile fattura elettronica SP n. 555/FP M IVA €865,57 DURC SA online del 14/06/2019, PON Ambienti Digitali 2 codice progetto 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-3 3.934,43 3.934,43 08/08/2019
08/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOTEAM SRL (01538680685)
PUNTO EXE (01863990154)
R-STORE (05984211218)
Aggiudicatari:
R-STORE (05984211218)
Imponibile fattura elettronica SP n. 25/02 .IVA €697,78 DURC SA online del 26-07-2019, PON Ambienti Digitali 2 codice progetto 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-3 3.171,73 3.171,73 08/08/2019
08/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Imponibile Fattura Elettronica SP n. 85 . IVA €120,91 . DURC SA online del 25-06-2019. Progetto PON Educazione al Patrimonio codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2017-2 1.209,09 1.209,09 30/07/2019
30/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE DELIZIE DEL GRANO DI SAPPRA SNC (01734170705)
Aggiudicatari:
LE DELIZIE DEL GRANO DI SAPPRA SNC (01734170705)
Fattura Elettronica Esente n. FATTPA 7-19. Progetto PON Orientamento e Ri-orientamento Modulo” Impara l’arte e mettila da parte ” codice 10.1.6A.FSEPON-MO-2018-8. DURC SA online del 04-04-2019 2.100,00 2.100,00 30/07/2019
30/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA E LAVORO SCCA R L (00958110702)
Aggiudicatari:
SCUOLA E LAVORO SCCA R L (00958110702)
Fattura Elettronica Esente n. FATTPA 18-19 DURC SA online del 01/04/2019 450,00 450,00 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTEGRA GESTIONE INTEGRATA SISTEMI PER LA CULTURA (01603140441)
Aggiudicatari:
INTEGRA GESTIONE INTEGRATA SISTEMI PER LA CULTURA (01603140441)
Imponibile fattura elettronica S n. 7/PA. IVA €6,60 . DURC SA online del 05-03-2019 codice progetto 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-25 CITTADINANZA GLOBALE 30,00 30,00 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALLEGARO MARCO (CLLMRC88D12B519O)
Aggiudicatari:
CALLEGARO MARCO (CLLMRC88D12B519O)
Imponibile fattura elettronica S n.112. IVA €313,84 . DURC SA online del 19-06-2019 1.426,56 1.426,56 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Imponibile fattura elettronica S n. FATTPA 30-19. IVA €61,36 . DURC SA online del 30-05-2019 613,64 613,64 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
Imponibile fattura elettronica S n. V3-13238. IVA €5,11 . DURC SA online del 10-06-2019 CODICE PROGETTO10.2.2A-FSEPON-MO-2018-26 23,24 23,24 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura Elettronica Esente n. 10, DURC SA online del 06/06/2019 1.045,00 1.045,00 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LONGO DONATELLA (03401810712)
Aggiudicatari:
LONGO DONATELLA (03401810712)
Imponibile fattura elettronica S n. FPA12/19. IVA €7,21 DURC SA online del 25-02-2019. Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 Educazione al Patrimonio Culturale. 32,79 32,79 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PITTIMOVIE ITALIA SRLS (01601230624)
Aggiudicatari:
PITTIMOVIE ITALIA SRLS (01601230624)
Imponibile fattura elettronica S n. FPA13/19. IVA €7,21 DURC SA online del 25-02-2019. Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-25 CITTADINANZA GLOBALE 32,79 32,79 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PITTIMOVIE ITALIA SRLS (01601230624)
Aggiudicatari:
PITTIMOVIE ITALIA SRLS (01601230624)
Fattura Elettronica Esente n. 8719181680 relativa all’identificativo Rendiconto 2102381511 3,34 3,34 13/06/2019
13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Fattura Elettronica Esente n.FATTPA 18-19 DURC SA online del 29-03-2019 806,00 806,00 13/06/2019
13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO CANTIERI CULTURALI APS (01724070709)
Aggiudicatari:
MEMO CANTIERI CULTURALI APS (01724070709)
Imponibile fattura elettronivca S n.V3-1214 IVA €106,81. DURC SA online del 10-02-2019. codice progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-26 SPORT DI CLASSE 485,50 485,50 13/06/2019
13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Imponibile fattura elettronivca S n.62. IVA €22,85 DURC SA online del 18-02-2019. codice progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 Educazione al Patrimonio 103,85 103,85 13/06/2019
13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUFF DI MAGENES GIUSEPPE (09333700962)
Aggiudicatari:
LUFF DI MAGENES GIUSEPPE (09333700962)
Imponibile Fattura Elettronica S n. FATTPA 34-19. IVA €66,36 DURC SA online del 30-05-2019 663,64 663,64 08/06/2019
08/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTONZA MADDALENA (03756500710)
FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
Imponibile Fattura Elettronica S n. FATTPA 34-19. IVA €60,91. DURC SA online del 23-04-2019 609,09 609,09 08/06/2019
08/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Aggiudicatari:
CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Fattura elettronica ESENTE n. 109/VG DURC SA del 30-04-2019 840,00 840,00 01/06/2019
01/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFO MATERA CENTRO SRLS (01318630777)
Aggiudicatari:
INFO MATERA CENTRO SRLS (01318630777)
Fattura Elettronica Esente n. FATTPA 1_19. DURC SA online del 13-05-2019 . Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-8 COMPETENZE DI BASE DATEMI UNA LEVA 45,00 45,00 01/06/2019
01/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Aggiudicatari:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Fattura Elettronica Esente n. FATTPA 2_19. DURC SA online del 13-05-2019 51,00 51,00 01/06/2019
01/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Aggiudicatari:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Imponibile Fattura Elettronica S n. FATTPA32-19. IVA €22,73. DURC SA regolare del 30/05/2019. Codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 Educazione al Patrimonio Culturale 227,27 227,27 01/06/2019
01/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
Imponibile fattura elettronica S n.478/20199. IVA €19,80 DURC SA online del 21-02-2019 90,00 90,00 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Imponibile fattura elettronica S n.479/20199. IVA €33,00 DURC SA online del 21-02-2019 150,00 150,00 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Imponibile fattura elettronica S n.V3-9979. IVA €39,88. DURC SA online del 10-02-2019 181,25 181,25 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura elettronica n. FATTPA 28-19 decurtata della Nota di Credito n.FATTPA 31-19. Imponibile 4684,00 . IVA €100,00. DURC SA online del 23-04-2019. Soggetto NON inadempiente Agenzia delle Entrate 4.684,00 4.684,00 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Aggiudicatari:
CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Fattura Elettronica Esente n. 97/VG DURC SA online del 30/04/2019 240,00 240,00 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFO MATERA CENTRO SRLS (01318630777)
Aggiudicatari:
INFO MATERA CENTRO SRLS (01318630777)
Imponibile fattura elettronica S n.20194E10075 IVA €16,53 – DURC SA online del 16/02/2019- 75,12 75,12 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Imponibile fattura elettronica S n.EIMM001761, IVA €18,756 – DURC SA online del 19-02-2019 Progetto Regionale Competenze di Base 85,20 85,20 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
Imponibile fattura elettronica S n.3 .IVA €4,60 – DURC SA online del 16-04-2019- Codice progetto; 10.2.1A-FSEPON-MO-20175-5 COMPETENZE DI BASE SIAMO PICCOLI MA cresceremo 20,90 20,90 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACO' CHIARA (01567620701)
Aggiudicatari:
GIACO' CHIARA (01567620701)
Imponibile fattura elettronica S n.P000223., IVA €11,401 – DURC SA online del 11/02/2019- 51,80 51,80 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Imponibile fattura elettronica S n.P0002459. iva €11,40 – DURC SA online del 11/02/2019- Codice progetto; 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 Educazione al Patrimonio 51,80 51,80 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Imponibile fattura elettronica S n.P0002123. IVA €17,66 – DURC SA online del 11/02/2019- Codice progetto; 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-25 Cittadinanza Globale 80,25 80,25 17/05/2019
17/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Fattura Elettronica Esente n.8719131285 iDENTIFICATIVO RENDICONTO 2101771170 SPESE POSTAALI CONTO DI CREDITO MARZO 2019 .DURC SA online del 27/02/2019 22,31 22,31 16/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Fattura Elettronica Esente n.FATTPA 98-19 .DURC SA online del 11-05-2019 3.418,99 3.418,99 16/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)
VALEMA VIAGGI SRL (01629180694)
Aggiudicatari:
VALEMA VIAGGI SRL (01629180694)
FATTURA ELETTRONICA ESENTE N.64 . DURC SA online del 27/02/2019 40,00 40,00 16/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Fattura Elettronica S n. FPA 3/19 .IVA €145,12 .DURC SA online del 27-04-2019 659,63 659,63 16/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAMASRL (01734010703)
Aggiudicatari:
MAMASRL (01734010703)
Fattura Elettronica Esente n.FATTPA 20-19 .DURC SA online del 23-04-2019 395,00 395,00 16/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALTOUR SOCIETà A TESPONSABILITà SEMPLIFICATA (01788900700)
CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Aggiudicatari:
CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Fattura Elettronica S n.FATTPA 25-19 .IVA €55,00 .DURC SA online del 23-04-2019 550,00 550,00 16/05/2019
16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTONZA MADDALENA (03756500710)
FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
Aggiudicatari:
CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Fattura elettronica S n. 157/A . IVA 36,06. DURC SA online del 05/02/2019. Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-8 COMPETENZE DI BASE DATEMI UNA LEVA 163,93 163,93 15/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Fattura elettronica S n. 158/A . IVA €36,06. DURC SA online del 05/02/2019. Codice Progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-8 ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO 163,93 163,93 15/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Fattura elettronica S n. 160/A . IVA 9,02. DURC SA online del 05/02/2019. Codice Progetto 10.1.2A-FSEPON-MO-2018-26 SPORT DI CLASSE 40,99 40,99 15/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Fattura elettronica S n. 161/A . IVA 9,02. DURC SA online del 05/02/2019. Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-25 CITTADINANZA GLOBALE 40,98 40,98 15/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Fattura elettronica S n. 164/A .IVA 302,16. DURC SA online del 05/02/2019 1.373,46 1.373,46 14/05/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Fattura elettronica S n. 159/A . IVA 36,06. DURC SA online del 05/02/2019. Codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE 163,93 163,93 14/05/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Fattura elettronica non imponibile n. FATTPA80-19 . DURC SOA online del 11-01-2019 1.054,83 1.054,83 08/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALEMA VIAGGI SRL (01629180694)
Aggiudicatari:
VALEMA VIAGGI SRL (01629180694)
Imponibile fattura elettronica S n. FATTPA 22-19 . IVA €200,00. DURC ONLINE SOA del 23-04-2019 2.000,00 2.000,00 24/04/2019
24/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Aggiudicatari:
CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Imponibile Fattura Elettronica S n. 911364. IVA €40,45. DURC SOA online del 15-02-2019. Codice Progetto10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 183,87 183,87 17/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIF SPA (00644380438)
Aggiudicatari:
EDIF SPA (00644380438)
fATTURA Elettronica Esente n. 8719096091. DURC SOA online del 27/02/2019 16,74 16,74 17/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Imponibile Fattura Elettronica S n. 2. IVA €10,56. DURC SOA online del 17-04-2019 48,00 48,00 17/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACO' CHIARA (01567620701)
Aggiudicatari:
GIACO' CHIARA (01567620701)
Imponibile Fattura Elettronica S n.V3-6351 IVA €20,19 DURC SOA online del 10-02-2019. Codice Progetto10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 91,75 91,75 17/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Imponibile Fattura Elettronica S n.467/A. IVA €137,50. DURC SOA online del 11/02/2019 625,00 625,00 17/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Imponibile Fattura elettronica S n.P0001562 .IVA €9,64. DURC SOA online del 11/02/2019. Codice Progett: : 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-26 43,80 43,80 17/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Fattura elettronica Esente n.635 per Spettacolo Revolution 16 Aprile 2019, Pescara . DURC online SA del 21-01-2019 624,00 624,00 12/04/2019
12/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATER LINGUA SRL (12342861007)
Aggiudicatari:
MATER LINGUA SRL (12342861007)
IVA Fattura Elettronica S n. 4/PA ditta Ceramiche Gianfrancesco . Codice Progetto: 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-2 21,89 21,89 25/03/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
Aggiudicatari:
CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S N. 288/2019 .IVA €259,95. DURC SA ONLINE del 21/02/2019- 1.181,58 1.181,58 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA s N. 907231 IVA €2,00. DURC SA ONLINE del 15-02-2019 9,10 9,10 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIF SPA (00644380438)
Aggiudicatari:
EDIF SPA (00644380438)
IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA s N. 907233 .IVA €2,00. DURC SA ONLINE del 15-02-2019 9,10 9,10 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIF SPA (00644380438)
Aggiudicatari:
EDIF SPA (00644380438)
Imponibile fattura elettronica S n. 903240. IVA €19,11 DURC SA online del 15/02/2019 86,87 86,87 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIF SPA (00644380438)
Aggiudicatari:
EDIF SPA (00644380438)
IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA s N. 907232 .IVA €2,00. DURC SA ONLINE del 15-02-2019 9,10 9,10 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIF SPA (00644380438)
Aggiudicatari:
EDIF SPA (00644380438)
IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA s N. 907234 .IVA €2,00. DURC SA ONLINE del 15-02-2019 9,10 9,10 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIF SPA (00644380438)
Aggiudicatari:
EDIF SPA (00644380438)
Imponibile fattura elettronica S n. 903241. IVA €19,41 DURC SA online del 15/02/2019 88,24 88,24 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIF SPA (00644380438)
Aggiudicatari:
EDIF SPA (00644380438)
Imponibile fattura elettronica S n. 903238. IVA €19,40 DURC SA online del 15/02/2019 88,16 88,16 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIF SPA (00644380438)
Aggiudicatari:
EDIF SPA (00644380438)
Imponibile fattura elettronica S n. 903239. IVA €18,98 DURC SA online del 15/02/2019 86,28 86,28 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIF SPA (00644380438)
Aggiudicatari:
EDIF SPA (00644380438)
IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S N. 8/FE .IVA €31,82 DURC SA ONLINE del 18-12-2018- 318,18 318,18 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GTM SRL UNIPERSONALE (01441340708)
Aggiudicatari:
GTM SRL UNIPERSONALE (01441340708)
IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S N. 4 . IVA €54,55 DURC SA ONLINE del 19-02-2019 545,45 545,45 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALTOUR SOCIETà A TESPONSABILITà SEMPLIFICATA (01788900700)
APICE VIAGGI di CALARCO (01578240705)
CENTONZA MADDALENA (03756500710)
FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
Aggiudicatari:
ALTOUR SOCIETà A TESPONSABILITà SEMPLIFICATA (01788900700)
Imponibile fattura elettronica S n. 447. IVA €8,76,DURC SA online del 11/02/2019 39,80 39,80 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Imponibile fattura ewlettronica S n. 249/2019. IVA € 176,00. DURC SA online del 21/02/2019 800,00 800,00 18/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Imponibile fattura elettronica S n.269/2019 .IVA €22,00. DURC online del 21-02-2019 100,00 100,00 18/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Imponibile fattura ewlettronica S n. 202/2019. IVA €180,33. DURC SA online del 21/02/2019 819,67 819,67 18/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Imponibile fattura elettronica S n. P0538. IVA €8,76 DURC SA online del 11/02/2019 39,80 39,80 18/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Fattura Elettronica Esente n.8719061364 spese mese di gennaio 2019 identificativo rendiconto n. 2101071533 22,78 22,78 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Imponibile fattura elettronica S n.4//PA DURC SA online del 10-01-2019 99,50 99,50 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
Aggiudicatari:
CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
Fattura Elettronica Esente n. 26. DURC SA online del 27-02-2019 680,00 680,00 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Imponibile fattura elettronica S n.1425 .DURC SA online del 10-01-2019 490,00 490,00 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Imponibile fattura elettronica S n. 52E . Iva €6,60. DURC SA online del 14/02/2018 30,00 30,00 21/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERGONET SRL (01871500565)
Aggiudicatari:
ERGONET SRL (01871500565)
Fattura elettronica Esente n. 8719011626 spese mese di novembree 2018 conto di credito – Rendiconto 2100243675. DURC online SA del 30-10-2018 31,22 31,22 04/02/2019
04/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Fattura elettronica Esente n. 8719011625 spese mese di ottobre 2018 conto di credito – Rendiconto 2099812700. DURC online SA del 30-10-2018 25,95 25,95 04/02/2019
04/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Fattura elettronica Esente n. 8719011627 spese mese di dicembre 2018 conto di credito – Rendiconto 2100632758. DURC online SA del 30-10-2018 37,79 37,79 04/02/2019
04/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Imponibile fattura elettronica S n. FPA 2/19. IVA €188,35. DURC SA online del 12/12/2018 856,14 856,14 04/02/2019
04/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAMASRL (01734010703)
Aggiudicatari:
MAMASRL (01734010703)
Imponibile Fattura Elettronica n. P0000188 . IVA €8,76. DURC SA online del 14-10-2018 39,80 39,80 04/02/2019
04/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Fattura elettronica Esente n. 1055 .- Polizza 30743 I.C. Campomarino – DURC SA online del 16-10-2018 5.544,00 5.544,00 28/12/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE (10479810961)
Imponibile fattura elettronica S n.09/PA. IVA €9,35 . DURC online del 18-10-2018 42,50 42,50 28/12/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRAMAR SAS (00798280707)
Aggiudicatari:
FRAMAR SAS (00798280707)
Imponibile fattura elettronica S n. 08/PA . IVA, €81,05 . DURC online del 18-10-2018 368,40 368,40 28/12/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRAMAR SAS (00798280707)
Aggiudicatari:
FRAMAR SAS (00798280707)
Acconto IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. 2018-SE402-0000870 . IVA parziale €2180,25 DURC SA online del 25-10-2018. Soggetto non inadempiente Agenzia delle Entrate 22.982,01 9.910,23 28/12/2018
06/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Saldo IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. 2018-SE402-0000870 IVA a saldo €2.875,79 DURC SA online del 22/02/2019. Soggetto non inadempiente Agenzia delle Entrate del 22/05/2019 22.982,01 13.071,78 28/12/2018
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. 2018-SE402-0000871 IVA €54,25 DURC SA online del 25-10-2018 246,60 246,60 28/12/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Fattura elettronica Esente n.8718361218- Contratto 30060192-001. .DURC online del 30-10-2018 20,36 20,36 28/12/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Imponibile fattura elettronica S n. V3-23768 IVA €173,75 DURC online del 13-10-2018 789,77 789,77 28/12/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. FATTPA 19 – 18 . IVA €43,64. DURC SA online del 20-12-2018. 436,36 436,36 28/12/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Aggiudicatari:
CENTONZA MADDALENA (03756500710)
IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. FATTPA 20 – 18 . IVA €77,27. DURC SA online del 20-12-2018. 1.312,73 1.312,73 28/12/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Aggiudicatari:
CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Totali Numero Lotti: 163 126.948,89 103.966,88
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