Consultazione gare anno 2020

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo Statale Campomarino
Aggiornato al 29.12.2021
URL originale: https://iccampomarino.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Riparazione num.2 flauti traversi e num 1 set cuscinetti per la sostituzione 120,00 120,00 18/12/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
spese postali settmbre 5,58 5,58 17/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Rinnovo Registro Cloud e Piattaforma WEB 600,00 600,00 17/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
corso di formazione covid 120,00 120,00 17/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
noleggio fotoriproduttori 369,34 369,34 17/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
sorveglianza sanitaria 1.000,00 1.000,00 16/12/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATENA MARCELLO (00381580703)
Aggiudicatari:
CATENA MARCELLO (00381580703)
saldo fattura n,. 47pa del 5/11/2020 riparazionee potenziamento n,. 8 notebook 606,56 606,56 25/11/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO SNC (00805460706)
fornitura e sostituzione ssd 250 mb 2 portatili fattura num. 39pa 147,54 147,54 30/10/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO SNC (00805460706)
fotocopie come da contratto di noleggio dell’8 aprile 2020 175,38 175,38 30/10/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
imponibile per carta didattica 154,00 154,00 30/10/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (08806580968)
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA NUMERO 126/2020 PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI SIAD 175,95 175,95 29/10/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
saldo terzo pagamento fattura 125 del 15/05/2020 1.533,18 1.533,18 29/10/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
imponibile su registri firma 110,40 110,40 30/09/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
impegno su acquisto mascherine, tute, rotoli e nastri 315,00 315,00 30/09/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRAMAR SAS (00798280707)
Aggiudicatari:
FRAMAR SAS (00798280707)
impegno per numero 3 PC PRODUCTIVA ONE 24 3.120,00 3.120,00 30/09/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO SNC (00805460706)
IMPEGNO SU ACQUISTO SALVIETTE BATTERICIDE 191,44 191,44 30/09/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
impegno su acquisto tute 600,00 600,00 30/09/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAMASRL (01734010703)
Aggiudicatari:
MAMASRL (01734010703)
Impegno per acquisto termoscanner n. 3 189,00 189,00 30/09/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (08806580968)
Aggiudicatari:
impegno su acquisto aspirapolvere 147,04 147,04 30/09/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURONICS MEDIAPUGLIA TRE SRL (06636041003)
Aggiudicatari:
EURONICS MEDIAPUGLIA TRE SRL (06636041003)
IMPEGNO PER 50 FLACONI DI SANIFICANTE 1 L 400,00 400,00 29/09/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE SERIEMMEDI FRANCHINI GIANNI C (02440950240)
Aggiudicatari:
GRAFICHE SERIEMMEDI FRANCHINI GIANNI C (02440950240)
IMPEGNO PER CORSO FORMAZIONE DOCENTI COVID 400,00 400,00 28/09/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATENA MARCELLO (00381580703)
Aggiudicatari:
CATENA MARCELLO (00381580703)
Impegno per acquisto materiale COVID(num. 15 paia occhiali protettivi e numj. 30 flaconi gel mani 294,00 294,00 28/09/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRAMAR SAS (00798280707)
Aggiudicatari:
FRAMAR SAS (00798280707)
saldo fatture nn 2040/200030190 e 2040/200025840 Impegno per acquisto num 8 kit pronto soccorso,num 2.710,46 2.710,46 28/09/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (08806580968)
Aggiudicatari:
IMPEGNO PER LAVAPAVIMENTI PALESTRA 2.474,95 2.474,95 28/09/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADPARTNERS SRL (03340710270)
Aggiudicatari:
ADPARTNERS SRL (03340710270)
FATTURA NUM. 2/59 DEL 7/09/2020 ACQUISTO ADESIVI CALPESTABILI 130,00 130,00 26/09/2020
26/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC (01356590123)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC (01356590123)
FATTURA NUM. 2/32 DEL 27/08/2020 ACQUISTO ADESIVI CAPLESTABILI 326,00 326,00 26/09/2020
26/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC (01356590123)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC (01356590123)
FATTURA NUM. 2 DEL 10/08/2020 PRESTAZIONE PROGETTO REGIONALE COMPETENZE DI BASE 4 SECONDA ANNUALITà 1.549,50 1.549,50 26/09/2020
26/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIA FRANCESCO (BRGFNC84L17L113T)
Aggiudicatari:
BORGIA FRANCESCO (BRGFNC84L17L113T)
corso di formazione collaboratori scolastici Covid as 2020-2021 200,00 200,00 26/09/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATENA MARCELLO (00381580703)
Aggiudicatari:
CATENA MARCELLO (00381580703)
formazione personale scolastico funzionalità registro cloud e classroom 560,00 560,00 26/09/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
formazione covid nuovi collaboratori scolastici 120,00 120,00 26/09/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
acquisto di sanificatori e prodotti sanificazione covid settembre 2020 1.104,00 1.104,00 26/09/2020
26/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE SERIEMMEDI FRANCHINI GIANNI C (02440950240)
Aggiudicatari:
GRAFICHE SERIEMMEDI FRANCHINI GIANNI C (02440950240)
acquisto materiale Covid per num. 2 schermi protettivi in plexiglass, num. 20 visiere protettive 325,74 325,74 26/09/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (08806580968)
Aggiudicatari:
ACQUISTO PEN DRIVE PER NUM 16 216,00 216,00 25/09/2020
25/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Aggiudicatari:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
ONORARIO DPO ANNO 2019-2020 300,00 300,00 25/09/2020
25/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
CORSO FORMAZIONE COVID ADDETTI ALLA SANIFICAZIONE SETTEMBRE 2020 180,00 180,00 25/09/2020
25/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
ACQUISTO MATERIALE COVID GUANTI E SALVIETTINE FATTURA NUM 2040/200022591 386,40 386,40 25/09/2020
25/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (08806580968)
Aggiudicatari:
ACQUISTO MATERIALE COVID TERMOSCANNER 126,00 126,00 25/09/2020
25/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (08806580968)
Aggiudicatari:
PROGETTO REGIONALE COMPETENZE DI BASE ATTIVITà DI RICERCATORE PER NUM 30 ORE 1.704,30 1.704,30 23/09/2020
23/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACCA GIUSEPPE (GCCGPP88E17E335X)
Aggiudicatari:
GIACCA GIUSEPPE (GCCGPP88E17E335X)
rinnovo abbonamento servizi internet per sito web durata triennale 2020_2023 90,00 90,00 23/09/2020
23/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERGONET SRL (01871500565)
Aggiudicatari:
ERGONET SRL (01871500565)
IVA SU SECONDO ACCONTO FATTURA N. 125 DEL 15 MAGGIO 2020 SPLIT P. FORNITURA DI SCHERMI INTERATTIVI 2.200,00 2.200,00 27/08/2020
27/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
LIQUIDATO COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO REGIONALE 9911 BIS AMBIENTI DIGITALI 33,04 33,04 27/08/2020
27/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOVINO STEFANIA (BVNSFN70E69A783O)
Aggiudicatari:
BOVINO STEFANIA (BVNSFN70E69A783O)
SECONDO ACCONTO FATTURA N. 125 DEL 15 MAGGIO 2020 SPLIT P. FORNITURA DI SCHERMI INTERATTIVI 10.000,00 10.000,00 27/08/2020
27/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
IVA SU FATTURA SIAD N. 165/2020 ACQUISTO SUPPORTO PER SCHERMO INTERATTIVO 52,80 52,80 21/08/2020
21/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
IVA SU FATT. N. 524 DEL 29 LUGLIO 2020 GRAFICHE SERIEMME – SANIFICATORE AMBIENTI 52,14 52,14 21/08/2020
21/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 165/2020 SUPPORTO PER SCHERMO INTERATTIVO 240,00 240,00 21/08/2020
21/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
SALDO FATT. N. 524 DEL 29 LUGLIO 2020 – SANIFICATORE AMBIENTI 237,00 237,00 21/08/2020
21/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE SERIEMMEDI FRANCHINI GIANNI C (02440950240)
Aggiudicatari:
GRAFICHE SERIEMMEDI FRANCHINI GIANNI C (02440950240)
FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA 30,00 30,00 18/08/2020
18/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
SALDO IVA FATTURA N. 1/2020 DEL 07/07/2020 MATERIALI IGIENICI E SANITARI – SPLIT 216,56 216,56 29/07/2020
29/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 3412 DEL 15/07/2020 TARGA IN ALLUMINIO 17,80 17,80 29/07/2020
29/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
Aggiudicatari:
PETRILLO MARIANGELA (PTRMNG85R56L113J)
SALDO FATTURA N. 1/2020 DEL 07/07/2020 MATERIALI IGIENICI E SANITARI – SPLIT 984,35 984,35 29/07/2020
29/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAMASRL (01734010703)
Aggiudicatari:
MAMASRL (01734010703)
FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA 30,00 30,00 27/07/2020
27/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
SALDO FATTURA N. 88/2020, MATERIALE SANITARIO PRO COVID 745,40 745,40 14/07/2020
14/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTENUCCI GIOVANNI (NTNGNN80P17L113B)
Aggiudicatari:
ANTENUCCI GIOVANNI (NTNGNN80P17L113B)
SALDO FATTURA N. 53E DEL 27 MAGGIO 2020 – MICROFONI 232,00 232,00 14/07/2020
14/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESIG ITALIA SRL (05174780659)
Aggiudicatari:
DESIG ITALIA SRL (05174780659)
SALDO FATTURA N.96 DEL 18/06/2020 – MATERIALE COVID 19 319,10 319,10 13/07/2020
13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTENUCCI GIOVANNI (NTNGNN80P17L113B)
Aggiudicatari:
ANTENUCCI GIOVANNI (NTNGNN80P17L113B)
SALDO FATTURA N. 77 DEL 22/06/2020 MATERIALE DIDATTICO 793,24 793,24 13/07/2020
13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA CSAS (00887990703)
SALDO FATTURA N. 588/2020 SISTEMI OPERATIVI W. 10 PRO 638,00 638,00 13/07/2020
13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 00119 DEL 01/07/2020 600,00 600,00 13/07/2020
13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
SALDO FATTURA N. 5 DEL 16/06/2020 SANIFICAZIONE – COVID 19 290,00 290,00 13/07/2020
13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAZZANO ANTONIO GIACINTO (01696250701)
Aggiudicatari:
FERRAZZANO ANTONIO GIACINTO (01696250701)
SALDO FATTUIRA N. 188/A DEL 30/06/2020 382,59 382,59 13/07/2020
13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
SALDO FATTURA N. 98000517 DEL 28/05/2020 FORMAZIONE AZIONE 4 COMPETENZE DI BASE 10.664,11 10.664,11 05/06/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
Aggiudicatari:
PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
ACCONTO SU FATTURA N.126 DEL 15 MAGGIO 2020, SPLIT P., PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PER INSTALLAZIONE 149,16 149,16 05/06/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
ACCONTO SU FATTURA N.125 DEL 15 MAGGIO 2020, SPLIT P. FORNITURA DI SCHERMI INTERATTIVI 7.982,12 7.982,12 05/06/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
SALDO FATTURA N.121 DEL 15 MAGGIO 2020, SPLIT P., NOTEBOOK 6.320,00 6.320,00 05/06/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
SALDO FATTURA SPLIT P. N. 408 DEL 12/05/2020 RINNOVO LICENZA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 150,00 150,00 04/06/2020
04/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATTURA 434 DEL 12 MAGGIO SPLIT P. – UNIONE DI ARCHIVI MAGAZZINO ISTITUTO PROF. 150,00 150,00 04/06/2020
04/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATTURA 407 DE 12 MAGGIO 2020 SPLIT P. RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO WEB 90,00 90,00 04/06/2020
04/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA 30,00 30,00 16/05/2020
16/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
FATTURA N. 8720049742 DEL 28/04/2020 RELATIVA A SPESE POSTALI DI MARZO 17,83 17,83 30/04/2020
30/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
IVA SU FATTURA TECNOFFICE SRLS COSTO COPIE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI, DAL 28 NOVEMBRE 2019 AL 24 FEBBRA 215,38 215,38 07/04/2020
29/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SPESE MESE DI MARZO 2020 8,91 8,91 07/04/2020
07/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
saldo copie effettuate dal 28 novembre 2019 al 24 febbraio 2020- FATT. N. 93/A DEL 06/04/2020 979,00 979,00 07/04/2020
07/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
IVA SU FATT. CARTIL N. 28 DEL 04/03/2020, ACQUISTO DISINFETTANTI 52,73 52,73 30/03/2020
30/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
IVA SU FATTURA BORGIONE DEL 12,02,2020 MATERIALE DIDATTICO SEZIONI INFANZIA 52,89 52,89 30/03/2020
30/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
IVA SU FATT UNIDOS N. 233 DEL 13 MARZO 2020. CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA DAL 03,01,20 259,95 259,95 30/03/2020
30/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
IVA SU FATTURA N. 161 DEL 10/02/2020 RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLAUD E SOFTWARE DI CONSERVAZIO 176,00 176,00 30/03/2020
30/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 6/2020 DEL 05/02/2020 SORVEGLIANZA SANITARIAANNO 2019 1.000,00 1.000,00 30/03/2020
30/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATENA MARCELLO (00381580703)
Aggiudicatari:
CATENA MARCELLO (00381580703)
SPESE POSTALI GENNAIO 2020 FATT. N. 8720034979 DEL 19/03/2020 20,07 20,07 30/03/2020
30/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
CONTO POSTALE DICEMBRE, FATTURA N, 8720011550 DEL 30/01/2020 11,16 11,16 30/03/2020
30/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)
SALDO FATTURA N. 161 DEL 10/02/2020 RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLAUD E SOFTWARE DI CONSERVAZIONE 800,00 800,00 30/03/2020
30/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATT N. 233 DEL 13 MARZO 2020. CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA DAL 03,01,2020 AL 02, 1.181,58 1.181,58 30/03/2020
30/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
SALDO FATTURA DEL 12,02,2020 MATERIALE DIDATTICO SEZIONI INFANZIA 240,39 240,39 30/03/2020
30/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATT. CARTIL N. 28 DEL 04/03/2020, ACQUISTO DISINFETTANTI 239,70 239,70 30/03/2020
30/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTIL SRL UNIPERSONALE (02632440646)
Aggiudicatari:
CARTIL SRL UNIPERSONALE (02632440646)
saldo fattura n 4.20 USCITA DIDATTICA cAMPOCHIARO 19/02/2020 336,36 336,36 16/03/2020
16/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Aggiudicatari:
CENTONZA MADDALENA (03756500710)
iva su fatura n MYO SPA n. 2040/200006427 materiale didattico 1,96 1,96 13/03/2020
30/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA Materialwe didattico 8,90 8,90 13/03/2020
13/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (08806580968)
Aggiudicatari:
iva su fattura n. 01FE /2019 DEL 06/12/2019 ASD ONLY SUB FORMAZIONE USO DEI DEFIBRILLATORI 79,05 79,05 11/03/2020
30/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
iva su fattura n. 2040/200005442 del 29/02/2020 myo spa materiale didattico 30,18 30,18 11/03/2020
30/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Rimborso spese per utilizzo scuolabus Progetto PON Orientamento e ri-orientamento codice 10.1.6A-FS 600,00 600,00 11/03/2020
11/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI CAMPOMARINO (00225150705)
Aggiudicatari:
COMUNE DI CAMPOMARINO (00225150705)
Rimborso spese per utilizzo scuolabus Progetto PON Orientamento e ri-orientamento codice 10.1.6a-FSE 160,00 160,00 11/03/2020
11/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI CAMPOMARINO (00225150705)
Aggiudicatari:
COMUNE DI CAMPOMARINO (00225150705)
IVA SU FATTURA MYO N. 2040/200005443 MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI 35,20 35,20 10/03/2020
30/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 01FE/2019 FORMAZIONE ALL’USO DEI DEFIBBRILLATORI PER N. 5 ADDETTI 359,34 359,34 10/03/2020
10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASD ONLY SUB (91032850702)
Aggiudicatari:
ASD ONLY SUB (91032850702)
SALDO FATTURA N. 2040/200005443 MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI 159,98 159,98 10/03/2020
10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (08806580968)
Aggiudicatari:
SALDO FATT. N. 2040/200005442 DEL 29/02/2020 209,64 209,64 10/03/2020
10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (08806580968)
Aggiudicatari:
acquisto n. 51 biglietti teatro in lingua francese “ORANGES AMERES” PPESCARA 15 GENNAIO 2020 663,00 663,00 08/02/2020
08/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATER LINGUA SRL (12342861007)
Aggiudicatari:
MATER LINGUA SRL (12342861007)
IVA SU FATTURA N. 2/20 DEL 17/01/2020 DI FREEWEY SAS VIAGGIO PESCARA 15/01/2020 33,00 33,00 04/02/2020
30/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURTA N. 3593 DEL 27 12 2019 POLIZZA ASSICURATIVA 30743 5.535,00 5.535,00 04/02/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE (10479810961)
SALDO FATTURA N. 3/19 – INARICO RSPP ANNO 2019 1.100,00 1.100,00 04/02/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATIANNI SANDRO (FRTSDR59B13B519W)
Aggiudicatari:
FRATIANNI SANDRO (FRTSDR59B13B519W)
SALDO FATTURA N. 2/20 VIAGGIO TEATRO FLAIANO PESCARA 330,00 330,00 330,00 04/02/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
SALDO FATTURA 1/20 DEL 13/01/2020 VIAGGIO ROMA 20 NOVEMBRE 2019 1.400,70 1.400,70 04/02/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Aggiudicatari:
CENTONZA MADDALENA (03756500710)
IVA SU FATTURA UNIDOS SPLIT P. N. 882/2019 10/12/2019 PROCEDURA MUNIONE ARCHIVI E REGISTRO ELETTRON 165,00 165,00 27/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
CONTRATTO ASSISTENZA AXIOS ITALIA 2019 137,50 137,50 27/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
CONTRATTO ASSISTENZA AXIOS ITALIA 2019 625,00 625,00 27/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
IVA SU FATTURA N. 89/PA DEL 23/12/2019 DEFIBRILLATORE – SPLIT P 140,80 140,80 25/01/2020
25/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 89/PA DEL 23/12/2019 DEFIBRILLATORE – SPLIT P 640,00 640,00 25/01/2020
25/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO EUFEMIA (00130070774)
Aggiudicatari:
MONACO EUFEMIA (00130070774)
SALDO FATTURA SPLIT P. N. 882/2019 10/12/2019 PROCEDURA MUNIONE ARCHIVI E REGISTRO ELETTRONICO IN PI 750,00 750,00 25/01/2020
25/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Totali Numero Lotti: 105 85.663,37 85.663,37
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