Consultazione gare anno 2018

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo Statale Campomarino
Aggiornato al 28.01.2021
URL originale: https://iccampomarino.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Imponibile fattura elettronica S n.09/PA. IVA €9,35 . DURC online del 18-10-2018 42,50 0,00 28/12/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRAMAR SAS (00798280707)
Aggiudicatari:
FRAMAR SAS (00798280707)
Imponibile fattura elettronica S n. 08/PA . IVA, €81,05 . DURC online del 18-10-2018 368,40 0,00 28/12/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRAMAR SAS (00798280707)
Aggiudicatari:
FRAMAR SAS (00798280707)
IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. FATTPA 19 – 18 . IVA €43,64. DURC SA online del 20-12-2018. 436,36 0,00 28/12/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Aggiudicatari:
CENTONZA MADDALENA (03756500710)
IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. FATTPA 20 – 18 . IVA €77,27. DURC SA online del 20-12-2018. 1.312,73 0,00 28/12/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Aggiudicatari:
CENTONZA MADDALENA (03756500710)
Imponibile fattura elettronica S n. V3-23768 IVA €173,75 DURC online del 13-10-2018 789,77 0,00 28/12/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Acconto IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. 2018-SE402-0000870 . IVA parziale €2180,25 DURC SA online del 25-10-2018. Soggetto non inadempiente Agenzia delle Entrate 22.982,01 0,00 28/12/2018
06/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Saldo IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. 2018-SE402-0000870 IVA a saldo €2.875,79 DURC SA online del 22/02/2019. Soggetto non inadempiente Agenzia delle Entrate del 22/05/2019 22.982,01 0,00 28/12/2018
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
IMPONIBILE FATTURA ELETTRONICA S n. 2018-SE402-0000871 IVA €54,25 DURC SA online del 25-10-2018 246,60 0,00 28/12/2018
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
Aggiudicatari:
GRAFICA ISERNINA SRL (00851670943)
ALLESTIMENTO N. 1 IMPIANTO AUDIO – Evento del 22/11/2017 250,00 250,00 28/12/2017
23/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MODS-ART DI IANNACE ANNA (00283190692)
Aggiudicatari:
MODS-ART DI IANNACE ANNA (00283190692)
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO/CANCELLERIA – A.S. 2017/2018 2.646,76 2.646,76 20/10/2017
18/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA – Brochure Iscrizioni a.s. 2018/2019 221,93 0,00 07/12/2017
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEEDY POSTA (02317700694)
Aggiudicatari:
SPEEDY POSTA (02317700694)
ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PLESSI DIPENDENTI A.S. 2017/2018 411,35 0,00 16/10/2017
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANSANELLI SABRINA (03405741202)
Aggiudicatari:
SANSANELLI SABRINA (03405741202)
RICARICA CARTUCCE E TONER A.S. 2017/2018 184,43 0,00 02/12/2017
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)
Aggiudicatari:
SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)
VISITA MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI SICUREZZA 405,00 0,00 08/06/2017
31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSA GROUP SRL (02090580693)
Aggiudicatari:
CSA GROUP SRL (02090580693)
INCARICO RSPP Periodo 23/10/2017 – 23/10/2018 1.475,41 0,00 23/10/2017
23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUEGI SRLS (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SRLS (02580290696)
Saldo imponibile fattura n. V3/23103 del 31/10/2017 – Materiale di facile consumo/cancelleria Ditta Borgione – Scuola Primaria Marina 2.764,13 117,37 20/10/2017
06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Assicurazione alunni e operatori scolastici a.s. 2016/17 – FW/2016/00531/01 4,00 5,40 26/01/2017
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTESCUOLA SRL (03967470968)
Totali Numero Lotti: 17 57.523,39 3.019,53
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